4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
24
Data de Lançamento: 08/05/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
351120200
J
01.598.123/0001-39
341.833,33
5808
53/006-2015
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - MAIO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
341.833,33
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0700
1.388,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
200,00
%
0,1500
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0700
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1500
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
200,00
%
0,1500
616,78
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/004-2015
735,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
462,73
%
0,6300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
100,00
%
0,0700
2.696,34
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.070,14
%
0,9000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
216,20
%
0,3200
1.369,41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
410,00
%
0,3000
1.035,60
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/004-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
762,50
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
24
1.369,29
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
165,00
%
0,1200
664,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
100,00
%
0,0700
1.328,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1500
1.468,10
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/005-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
200,00
%
0,1500
804,05
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/004-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0700
14.552,36
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/004-2015
3.412,48
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.541,36
%
3,3800
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
1.369,47
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.930,00
%
1,4100
1.779,01
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.390,91
%
0,6100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,19
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
280,00
%
0,2000
747,11
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
291/000-2015
747,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
747,11
1,0000
465,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
292/000-2015
465,56
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
465,56
1,0000
40.556,46
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
298/000-2015
40.691,28
1 - FOLHA
40.691,28
1,0000
320.598,69
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
299/000-2015
320.598,69
1 - FOLHA
320.598,69
1,0000
703,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
303/000-2015
703,44
1 - FOLHA
703,44
1,0000
134,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
318/000-2015
134,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
134,82
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
24
0,00
3930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
85,13
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
352/000-2015
85,13
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA |
DBA 945 - OCORRIDA NO DIA 09/10/13 ÀS 16:44 NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
85,13
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
884.912,93
0,00
351120200
O
0,00
5812
353/000-2015
884.912,93
1 - REPASSE DECENDIAL - 21/04/2015 A 30/04/2015 - SAUDE
884.912,93
1,0000
0,00
781/2013
Pregão Presencial
VIVO S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
396/002-2015
304,80
1 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no Edital.
250,02
MÊS
0,8200
78,75
2 - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL III, conforme descrição constante no Edital. - Marca: |
Aparelho em comodato - Marca Samsung - A847 - REFERENTE A PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
404-7 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
179,85
MÊS
2,2800
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288,30
71
424/003-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
288,30
1,0000
288,30
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
120,92
51
489/012-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
120,92
1,0000
120,92
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288,30
103
501/003-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
288,30
1,0000
288,30
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
288,30
51
503/011-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
288,30
1,0000
288,30
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
693
549/004-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
DE SOLIDARIEDADE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
953,11
766
607/014-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
953,11
1,0000
953,11
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
286,52
636
877/023-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
286,52
1,0000
286,52
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
636
877/024-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
310,94
41
1042/004-2015
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
310,94
1,0000
310,94
0,00
250/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
654,40
4
1235/002-2015
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
654,40
SV
16.360,0000
0,04
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
86,30
15
1256/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
86,30
SV
50,7600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.818,12
64
1258/003-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
1.818,12
SV
1.069,4800
1,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
24
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
974,10
84
1259/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
974,10
SV
573,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
69,47
486
1264/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 404-7 CEF
69,47
SV
40,8600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
811,80
631
1265/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
811,80
SV
477,5300
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
50,60
772
1267/004-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
50,60
SV
29,7600
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
221,90
327
1270/003-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - C/C 410-1 CEF
221,90
SV
130,5300
1,70
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
51
1412/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
ADMINISTRAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
693
1613/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY - DBA 9492 - |
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
905,00
4
1615/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
180,00
UN
3,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. |
420,00
UN
7,0000
60,00
3 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. |
65,00
UN
1,0000
65,00
4 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA PARA LAVAGENS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO |
GABINETE E DEPENDENCIAS - GABINETE |
240,00
UN
4,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
143
1617/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA - HATCH CWK 5741 E PICK |
UP EHE 7194, BRZ 7719 E CCZ 4270 - TRÂNSITO |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
655
1618/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
60,00
UN
1,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
24
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGEM PARA O VEICULO DE USO DO CREAS DBA 9450 - F.M.ASSIT. |
SOCIAL |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.500,00
652
1670/003-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - ASSISTÊNCIA |
1.500,00
UN
25,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
65,00
636
1671/003-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
65,00
UN
1,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
679
1689/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch.ESTIMATIVA DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DA CASA LAR DBA |
2068 E DO CONSELHO TUTELAR EHE 7300 - CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA |
OS VEICULOS - FMDCA |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
1.080,00
103
1695/003-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
1.080,00
UN
18,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180,00
766
2486/001-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS AUTOMOTIVAS DOS VEÍCULOS HATCH DESTA |
SECRETARIA - ESPORTES |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
840,00
477
2766/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
840,00
UN
14,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
180,00
338
2932/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 |
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
300,00
413
2935/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C |
624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.377,00
413
2938/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
1.377,00
UN
17,0000
81,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
24
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
567,00
413
2940/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO |
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
567,00
UN
7,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.680,00
323
2943/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
900,00
UN
15,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - |
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
780,00
UN
13,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
360,00
351
2958/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 |
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
360,00
UN
6,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
648,00
351
2959/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - |
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
648,00
UN
8,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
180,00
231
3012/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
984,00
348
3166/002-2015
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - 2º TERMO ADITIVO - C/C |
0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
984,00
UN
80,0000
12,30
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
567,00
323
3167/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
567,00
UN
7,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
729,00
462
3168/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
729,00
UN
9,0000
81,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
24
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
278
3170/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE |
01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
585,00
477
3302/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
585,00
UN
9,0000
65,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
300,00
231
3303/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. - REF. MESES MARÇO E ABRIL/15 - DES. AGRÁRIO |
300,00
UN
5,0000
60,00
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.677,86
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/008-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.677,86
%
0,9600
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
855,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/008-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
855,19
%
0,4900
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
500,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/003-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
500,00
%
0,2800
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
1.055,00
477
3453/002-2015
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos utilitários. |
455,00
UN
7,0000
65,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
600,00
UN
10,0000
60,00
0,00
2209/2015
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
0,00
396
3461/002-2015
281,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
0,00
2206/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
0,00
281,04
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
0,00
396
3462/002-2015
281,04
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
281,04
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
382,50
319
4269/001-2015
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
24
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
42,50
RL
5,0000
8,50
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - TERMO ADITIVO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
42,50
RL
5,0000
8,50
271,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
4523/000-2015
271,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. DE ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
271,60
1,0000
328,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
4524/000-2015
328,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
328,60
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
4526/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
- COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
118,52
1,0000
491,26
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
4528/000-2015
491,26
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
491,26
1,0000
240,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
4529/000-2015
240,38
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUND. 40% FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
240,38
1,0000
190,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
4531/000-2015
190,04
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - FOLHA |
DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
190,04
1,0000
229,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
4533/000-2015
229,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
229,93
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
4534/000-2015
82,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
82,93
1,0000
343,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
4535/000-2015
343,75
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
343,75
1,0000
3.550,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
4538/000-2015
3.550,97
1 - REF A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
3.550,97
1,0000
2.484,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
4539/000-2015
2.484,71
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 |
2.484,71
1,0000
511,77
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
4553/000-2015
511,77
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - |
ABRIL/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
511,77
1,0000
156,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
4554/000-2015
156,07
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - |
ABRIL/2015 - DESENV. AGRÁRIO |
156,07
1,0000
212,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
4555/000-2015
212,70
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - |
ABRIL/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
212,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
24
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
4556/000-2015
116,17
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA - |
ABRIL/2015 - CULTURA |
116,17
1,0000
358,10
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
4557/000-2015
358,10
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - SERV. MUNICIPAIS |
358,10
1,0000
109,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
4581/000-2015
109,20
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - DESENV. AGRÁRIO |
109,20
1,0000
148,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
4582/000-2015
148,83
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
148,83
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
4583/000-2015
81,29
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA - ABRIL/2015 - CULTURA |
81,29
1,0000
15.663,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
4589/000-2015
15.663,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
15.663,11
1,0000
6.490,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
4590/000-2015
6.490,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
6.490,30
1,0000
4.541,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
4591/000-2015
4.541,45
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
4.541,45
1,0000
8.843,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
4592/000-2015
8.843,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
8.843,21
1,0000
3.082,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
4593/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.082,79
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
4594/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.157,10
1,0000
2.567,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
4595/000-2015
2.567,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.567,39
1,0000
12.218,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
4596/000-2015
12.218,46
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
12.218,46
1,0000
8.549,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
4597/000-2015
8.549,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
8.549,55
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
4598/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.488,33
1,0000
9.613,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
4599/000-2015
9.613,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
9.613,03
1,0000
6.726,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
4600/000-2015
6.726,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
6.726,50
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
24
6.978,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
4601/000-2015
6.978,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
6.978,97
1,0000
3.518,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
4602/000-2015
3.518,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.518,14
1,0000
2.461,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
4603/000-2015
2.461,72
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.461,72
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
4604/000-2015
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.586,57
1,0000
1.521,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
4605/000-2015
1.521,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.521,75
1,0000
1.064,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
4606/000-2015
1.064,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.064,82
1,0000
7.195,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
4607/000-2015
7.195,92
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
7.195,92
1,0000
12.235,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
4608/000-2015
12.235,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
12.235,22
1,0000
8.561,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
4609/000-2015
8.561,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
8.561,31
1,0000
6.131,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
4610/000-2015
6.131,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
6.131,93
1,0000
2.336,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
4611/000-2015
2.336,81
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.336,81
1,0000
1.635,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
4612/000-2015
1.635,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.635,13
1,0000
6.891,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
4613/000-2015
6.891,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
6.891,11
1,0000
110.071,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
4614/000-2015
110.071,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
110.071,55
1,0000
77.020,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
4615/000-2015
77.020,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
77.020,39
1,0000
3.497,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
4616/000-2015
3.497,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.497,60
1,0000
7.647,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
4617/000-2015
7.647,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
7.647,44
1,0000
10.449,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
4618/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
24
10.449,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
10.449,29
1,0000
7.311,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
4619/000-2015
7.311,66
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
7.311,66
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
4620/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
825,67
1,0000
5.555,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
4621/000-2015
5.555,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
5.555,97
1,0000
3.887,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
4622/000-2015
3.887,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.887,59
1,0000
19.255,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
4623/000-2015
19.255,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
19.255,69
1,0000
13.473,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
4624/000-2015
13.473,71
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
13.473,71
1,0000
96.768,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
4625/000-2015
96.768,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
96.768,06
1,0000
20.565,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
4626/000-2015
20.565,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
20.565,02
1,0000
82.100,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
4627/000-2015
82.100,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
82.100,90
1,0000
86.352,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
4628/000-2015
86.352,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
86.352,97
1,0000
2.409,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
4629/000-2015
2.409,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.409,80
1,0000
62.109,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
4630/000-2015
62.109,54
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
62.109,54
1,0000
16.696,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
4631/000-2015
16.696,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
16.696,99
1,0000
18.914,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
4632/000-2015
18.914,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
18.914,59
1,0000
13.235,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
4633/000-2015
13.235,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
13.235,02
1,0000
1.524,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
4634/000-2015
1.524,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.524,16
1,0000
3.818,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
4635/000-2015
3.818,36
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.818,36
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
24
1.549,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
4636/000-2015
1.549,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.549,64
1,0000
1.084,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
4637/000-2015
1.084,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.084,34
1,0000
9.405,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
4639/000-2015
9.405,26
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
9.405,26
1,0000
3.593,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
4640/000-2015
3.593,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
3.593,18
1,0000
2.514,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
4641/000-2015
2.514,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
2.514,24
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
4976/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,05
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
4977/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,05
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
4978/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,02
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
4979/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,02
1,0000
2.623,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
4980/000-2015
2.623,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
2.623,00
1,0000
1.835,38
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015
1.835,38
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
1.835,38
1,0000
168,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015
168,20
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
168,20
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
117,04
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
5396/000-2015
3,30
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício - CARTONALE
66,00
UN
20,0000
3,28
2 - Extrator de grampo tipo espátula medindo aproximadamente 15cm de comprimento x 2cm de largura - JP
39,36
UN
12,0000
5,84
3 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - RECURSO PRÓPRIO - |
FINANÇAS |
11,68
PCT
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
109,60
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5397/000-2015
17,30
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX |
34,60
UN
2,0000
75,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA - ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS |
75,00
CX
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
384,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5398/000-2015
384,90
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DA TRAVA DA LANÇA TRASEIRA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 SIMPLES - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
384,90
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
24
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
137,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5399/000-2015
137,00
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
137,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
5.503,12
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5400/000-2015
4.322,76
1 - CONJUNTO. DO DIFERENCIAL TRASEIRO
4.322,76
PÇ
1,0000
365,30
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. DE VEDAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
365,30
UN
1,0000
333,88
3 - AQUISIÇÃO: KIT. DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR
333,88
PÇ
1,0000
240,59
4 - ROLAMENTO. LATERAL DO DIFERENCIAL - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
481,18
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
661,87
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5401/000-2015
330,94
1 - OLEO DE TRANSMISSAO. BALDE DE 20 LITROS - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURNO B - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
661,87
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.419,76
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5402/000-2015
1.419,76
1 - MANCAL. DE ACIONAMENTO DO MOTOR DE PARTIDA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.419,76
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
558,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5403/000-2015
279,30
1 - AQUISIÇÃO CUICA. TRASEIRA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
558,60
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5404/000-2015
426,30
1 - AQUISIÇÃO: BARRA. CURTA DIREÇÃO
426,30
PÇ
1,0000
44,10
2 - COLA DE SILICONE - FORD F 12000 L PLCA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
196,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5405/000-2015
196,00
1 - Aquisição de: SENSOR. DA BOMBA DE PRESSÃO - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
196,00
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
230,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5406/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE AR
122,50
UN
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
441,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5407/000-2015
441,90
1 - CILINDRO MESTRE. EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
441,90
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
19,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5408/000-2015
19,64
1 - Aquisição de: OLEO. DA EMBREAGEM - GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,64
LT
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
513,66
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5409/000-2015
410,51
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
410,51
PÇ
1,0000
11,86
2 - AQUISIÇÃO: MOLA. PLASTICA PROTETORA PARA MANGUEIRA MT - RETRO ESCAVADEIRA RANDON |
MODELO RD 406 - EXTENSÍVEL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
103,15
PÇ
8,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.464,71
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5410/000-2015
112,70
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
112,70
UN
1,0000
153,86
2 - INDUZIDO. DO MOTOR DE PARTIDA
153,86
PÇ
1,0000
85,26
3 - PORTA ESCOVA
85,26
UN
1,0000
143,08
4 - AUTOMATICO. MOTOR DE PARTIDA
143,08
UN
1,0000
132,30
5 - Aquisiçao de: PINO . DA LANÇA
529,20
UN
4,0000
50,96
6 - BUCHA. DE LANÇA
407,68
UN
8,0000
5,49
7 - ARRUELA. DE CALÇO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
32,93
UNI
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
24
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.140,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5411/000-2015
222,30
1 - RETENTOR. DA RODA DE EIXO
444,60
UN
2,0000
192,66
2 - RETENTOR DA RODA
385,32
UN
2,0000
310,23
3 - ROLAMENTO. DA PONTA DO EIXO - TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
310,23
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
2.013,41
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
178
5412/000-2015
319,97
1 - HOMOCINETICA
639,94
UN
2,0000
186,69
2 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
373,38
PÇ
2,0000
69,09
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
138,18
UN
2,0000
83,79
4 - Aquisiçao de: PIVO
167,58
UN
2,0000
30,87
5 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRASEIRO
61,74
UN
2,0000
309,19
6 - Aquisição de: PNEU. MEDIDA 185/65 AR 14
618,38
UN
2,0000
7,11
7 - Aquisiçao:BICO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
14,21
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
262,15
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5413/000-2015
5,39
1 - LAMPADAS
26,95
UN
5,0000
19,60
2 - Aquisição de: SOQUETE
39,20
UN
2,0000
2,45
3 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,80
UN
4,0000
107,80
4 - LANTERNA TRASEIRA. COMPLETA
107,80
UN
1,0000
78,40
5 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA RÉ - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
21,56
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5414/000-2015
21,56
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
21,56
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
643,86
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5415/000-2015
41,16
1 - RETENTOR. RODA TRASEIRO
41,16
UN
1,0000
9,80
2 - TRAVA ARANHA
9,80
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
387,10
4 - ROLAMENTO. DA GUIA DO ALTERNADOR
387,10
UN
1,0000
161,70
5 - Aquisição de: BOMBA. ALIMENTADORA - FORD CARGO DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
161,70
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
506,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
180
5416/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
7,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DA DIREÇÃO
36,00
HR
0,7200
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
525,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5417/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE REVISÃO DO CUBO DE RODA TRASEIRA
120,00
HR
1,6000
75,00
2 - SERVIÇO. DE TROCA DO ROLAMENTO DA GUIA ALIMENTADORA
255,00
HR
3,4000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DA BOMBA ALIMENTADORA - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
112,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5418/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA CUICA TRASEIRO - FORD CARGO C 1317 DBA 9497 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
112,50
HR
1,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
907,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5419/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO
300,00
HR
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
24
75,00
2 - SERVIÇO. DE TIRAR VASAMENTO DO SEMI EIXO LADO DIREITO
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE DE CONSERTO DO RADIADOR
382,50
HR
5,1000
75,00
4 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR RADIADOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
532,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5420/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 06 PNEUS
232,50
HR
3,1000
75,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
150,00
HR
2,0000
75,00
3 - SERVIÇO ALINHAMENTO - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
337,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5421/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 01 PNEU PARA - CPV 1267
52,50
HR
0,7000
75,00
2 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ 7816
75,00
HR
1,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE CONSERTO DE 02 PNEUS PARA - CDZ7815
82,50
HR
1,1000
75,00
4 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 02 PNEUS PARA - DAO 2727
82,50
HR
1,1000
75,00
5 - SERVIÇO. CONSERTO DE PNEUS PARA - CDZ 7814 - LNHA FORD - SERVIÇOS MUNICIPAIS
45,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
3.003,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5422/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO RADIADOR DO MOTOR, DO CONVERSOR, DA TRANSMISSÃO, |
DO EIXO TRASEIRO PARA EXAME, SERVIÇO DE TESTE E MANUTENÇÃO DO CONVERSOR, TROCA DO OLEO |
DA TRANSMISSÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.003,00
HR
27,3000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5423/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - MANUTENÇÃO DO FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5424/000-2015
75,00
1 - MÃO DE OBRA. Troca do cilindro da embreagem - MANUTENÇÃO DO GMC PLACA DAO 2727 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
880,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5425/000-2015
110,00
1 - MÃO DE OBRA. Desmontagem e montagem do motor de partida, trocar pinos e buchas inferior da lança |
traseira - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
880,00
HR
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
726,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5426/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TIRAR VAZAMENTO - TRATOR |
AGRÍCOLA NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
726,00
HR
8,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
979,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5427/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO MANCAL DO |
ACIONAMENTO/ SERVIÇOSDE INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELETRICO - MOTONIVELADORA VOLVO |
CHAMPION 710 AO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
979,00
HR
8,9000
0,00
3741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - FOLHA DE S.P.
937,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.579.703/0001-48
0,00
477
5428/000-2015
937,40
1 - ASSINATURA ANUAL DE JORNAL . Sete dias por semana durante 1 ano - FOLHA DE SÃO PAULO - PARA |
ATENDER A SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
937,40
SV
1,0000
0,00
3740/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA GLOBO S/A
1.232,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.067.191/0001-60
0,00
477
5429/000-2015
1.232,40
1 - ASSINATURA ANUAL DE REVISTA. 1 exemplar ao mês, durante 1 ano - REVISTA GALILEU - PARA ATENDER |
A SUPERVISÃO DE ENSINO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.232,40
SV
1,0000
0,00
3759/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
145,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.018.319/0001-07
0,00
315
5430/000-2015
145,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Colagem de teclado, reparo do circuito da fonte, conferencia do peso e |
lacração - WELMY MODELO W 200 - MANUTENÇÃO DE BALANÇA PEDIÁTRICA DA UBS REGISTRO B - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
145,00
SV
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.994,49
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5431/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
24
0,83
1 - CD-R GRAVÁVEL 700 MB. CD-R, gravável, 700MB, 80 minutos, capacidade para gravação de 52x, indicado |
para armazenamento de dados. O produto deverá vir acondicionado em envelope de papelão contendo: marca, |
código de barras, modo e tempo de gravação e dados de identificação do fabricante. - ELGIN - PARA USO NO |
ARMAZENAMENTO DE RAIO X DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
1.994,49
UN
2.403,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
65,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
458
5432/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA |
CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
65,80
UN
20,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
246,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
458
5433/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
246,00
UN
20,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
77,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
5434/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO |
CONTRA A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
77,00
UN
20,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5435/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.267,14
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5436/000-2015
186,20
1 - CHICOTE ELETRICO
186,20
PÇ
1,0000
137,20
2 - CHAVE GERAL
137,20
PÇ
1,0000
463,54
3 - CHAVE DE SETA
463,54
UN
1,0000
19,60
4 - Aquisição de: LAMPADA
39,20
UN
2,0000
441,00
5 - CATALIZADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9489 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
441,00
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
480,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5437/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. FECHADURA
200,00
HR
4,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
280,00
HR
5,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.435,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5438/000-2015
105,84
1 - FECHADURA DA PORTA
529,20
UN
5,0000
29,40
2 - BATENTE DA PORTA
147,00
UN
5,0000
29,40
3 - Aquisição de: MAÇANETA
88,20
UN
3,0000
39,20
4 - AQUISIÇÃO: CABO. DA PORTA
117,60
UN
3,0000
68,60
5 - DOBRADIÇA. DA TAMPA
137,20
PÇ
2,0000
83,30
6 - COXIM DO MOTOR
166,60
UN
2,0000
166,60
7 - Aquisição de: SUPORTE. DO COXIM
166,60
UN
1,0000
83,30
8 - COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO DBA 9486 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5439/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
0,00
3872/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
632
5440/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3871/2015
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
84,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
632
5441/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
24
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ARAÇOIABA DA SERRA/SP LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, DIA 06/05/2015, |
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 21h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
70,26
2,0000
0,00
3870/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
5442/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REF. VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAÉM/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA |
FUNDAÇÃO CASA PARA VISITÁ-LOS, NO DIA 03/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
153,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
5443/000-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
153,00
SV
90,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.260,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5444/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
4 - CASTER
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - LIMPEZA. TANQUE COMBUSTIVEL
150,00
HR
3,0000
50,00
6 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FREIO
400,00
HR
8,0000
50,00
7 - SERVIÇO DE REVISÃO . ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.260,00 |
- C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
380,00
HR
7,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
447,86
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5445/000-2015
240,10
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
240,10
UN
1,0000
58,80
2 - CILINDRO DA IGNIÇAO
58,80
UN
1,0000
75,46
3 - HASTE. DO PISCA ALERTA
75,46
UN
1,0000
73,50
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DE IGNIÇÃO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO |
R$ 447,86 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
73,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5446/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 170,00 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
170,00
HR
3,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
60,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
5447/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA MOTOR. DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ |
60,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
60,00
HR
1,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
382,20
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5448/000-2015
382,20
1 - MOTOR DE ARRANQUE - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO PALIO WEEKEND, PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 382,20 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
382,20
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
372,78
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5449/000-2015
372,78
1 - VIDRO LATERAL . LADO DO MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - VALOR COM DESCONTO |
R$ 372,78 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
372,78
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
150,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5450/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE COLOCAR O VIDRO DO L.D. MOTORISTA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE, PLACA DJP 3021 - |
VALOR COM DESCONTO R$ 150,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
392,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5451/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
24
98,00
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ARLA 32 - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME, PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLKSWAGEM, PLACA DJM 7732 - VALOR COM DESCONTO R$ |
392,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
392,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.372,98
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
5452/000-2015
124,46
1 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
373,38
UN
3,0000
127,40
2 - FACÃO TRASEIRO
254,80
PÇ
2,0000
166,60
3 - PINÇA DE FREIO
333,20
UN
2,0000
411,60
4 - REPARO. DA INJEÇÃO ELETRONICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO VOLKSVAGEM KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR COM DESCONTO |
R$ 1.372,98 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
411,60
UN
1,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
1.071,43
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5453/000-2015
1,69
1 - BANANA NANICA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes. - COOPARR
214,63
KG
127,0000
2,09
2 - BANANA PRATA. Climatizada média, sem presença de bolores aparentes - COOPARR
146,30
KG
70,0000
1,32
3 - ALFACE CRESPA. Folhas de coloração verde, fresca, tenra, limpa e sem marcas de insetos. As folhas |
murchas, danificadas amareladas devem ser descartadas - COOPARR |
66,00
UN
50,0000
11,50
4 - PALMITO - PUPUNHA. In natura, cortado em toletes, deixando apenas uma casca para proteção e transporte |
- COOPARR |
402,50
KG
35,0000
2,42
5 - MANDIOCA. Produto de 1ª qualidade, fresca, livre de resíduos de fertilizantes, sujidade, material terroso, |
parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS |
DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO |
242,00
KG
100,0000
0,00
46/2014
Dispensa
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
REGISTRO E |
162,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.156.349/0001-66
0,00
505
5454/000-2015
3,45
1 - PEPINO JAPONES. De cor verde, retilíneo, livre de defeitos e danos - COOPARR
82,80
KG
24,0000
2,28
2 - ABOBRINHA ITALIANA. Brasileira, extra, boa qualidade, tamanho médio - COOPARR - REF. AQUISIÇÃO DE |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PERÍODO DE 12 MESES - EDUCAÇÃO |
79,80
KG
35,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
445,90
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5455/000-2015
34,30
1 - BUCHA. BANDEJA DIANTEIRA
68,60
UN
2,0000
29,40
2 - BUCHA. BANDEJA TRASEIRA
58,80
PÇ
2,0000
176,40
3 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
176,40
UN
1,0000
63,70
4 - JOGO DE PALHETA
63,70
UN
1,0000
39,20
5 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CWK 5741 - |
PARA USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
250,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5456/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
220,00
HR
4,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5457/000-2015
19,60
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
39,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
328,30
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
175
5458/000-2015
14,70
1 - SELO DO MOTOR
14,70
UN
1,0000
313,60
2 - MANGUEIRA. DO RADIADOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
313,60
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
5459/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO D'AGUA - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO S/10 PLACA CCZ 4270 - PARA |
USO DESTA SECRETARIA - 305-9 CEF - TRÂNSITO |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
539,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5460/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
24
460,60
1 - Aquisição de: PARABRISA
460,60
UN
1,0000
78,40
2 - GUARNIÇAO DO PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA |
FQA 3473 - ESPORTES |
78,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
766
5461/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. PARABRISA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - UNO PLACA FQA |
3473 - ESPORTES |
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
98,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5462/000-2015
24,50
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA DBA 2071 - |
ESPORTES |
98,00
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
85,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
763
5463/000-2015
28,42
1 - FILTRO DE OLEO
28,42
UN
1,0000
28,42
2 - FILTRO DE AR
28,42
UN
1,0000
28,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO OFICIAL DESTA SECRETARIA - CORSA PLACA |
DBA 2071 - ESPORTES |
28,42
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
470,25
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
231
5464/000-2015
82,50
1 - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA. SOLDAR SALVA VIDAS NO TERMINAL - MANUTENÇÃO DO TRATOR |
NEW HOLAND PLACA DBA 9456, DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR TOTAL |
LÍQUIDO R$ 470,25 - DES. AGRÁRIO |
470,25
SV
5,7000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
106,17
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
68
5465/000-2015
1,83
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER |
7,32
CX
4,0000
9,60
2 - Clips para papéis, número 8/0 em arame niquelado, com aproximadamente 180 unidades, acondicionado em |
saco plástico transparente e em embalagem contendo aproximadamente 500 gramas - FIXPAPER |
19,20
CX
2,0000
5,31
3 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm medindo aproximadamente 3,5 cm de |
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E |
CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
79,65
EMBAL
15,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
46,15
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
0,00
68
5466/000-2015
2,95
1 - Almofada para carimbo em plástico preta, n.º 03, deverá constar dados de identificação do fabricante. - |
RADEX |
14,75
UN
5,0000
31,40
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor vermelha, corpo transparente cristal |
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - BIC - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
31,40
CX
1,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
238,62
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
68
5467/000-2015
1,77
1 - BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - |
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS. - JOCAR |
17,70
PCTE
10,0000
18,41
2 - FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR, MED. APROX. 13MM X 5M - CX COM 12 UNIDADES. - COLORPRINT - |
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
220,92
CX
12,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
271,41
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
68
5468/000-2015
7,41
1 - Borracha branca macia, número 20, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 42 mm x 28 mm x 9 |
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 20 unidades. - KAZ |
7,41
CX
1,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, |
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. |
O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC |
64,00
CX
2,0000
32,00
3 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta, corpo transparente cristal |
sextavado, com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para |
fixação em bolso. O produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão, contendo 50 unidades. - ECONOMIC |
64,00
CX
2,0000
34,00
4 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e |
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS - ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - FINANÇAS |
136,00
CX
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
64,68
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5469/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
24
32,34
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
64,68
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
996,17
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5470/000-2015
269,01
1 - DISCO. DIANT.
538,02
PÇ
2,0000
458,15
2 - PASTILHA. DIANT. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
458,15
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
264,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5471/000-2015
29,40
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
264,60
UN
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
304,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5472/000-2015
74,48
1 - FILTRO DE OLEO
74,48
UN
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,33
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5473/000-2015
7,00
1 - Aquisiçao:BICO
13,99
UN
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FQX 8103 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
1.306,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.038,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5474/000-2015
931,00
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. TRASEIRO
931,00
PÇ
1,0000
196,00
2 - TAMBOR. TRASEIRO
392,00
PÇ
2,0000
666,40
3 - Aquisiçao de: FAROL. LD
666,40
UN
1,0000
29,40
4 - LAMPADA. DO FAROL
29,40
PÇ
1,0000
19,60
5 - Aquisição de: LAMPADA. DE SETA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 CEF |
- SAÚDE |
19,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
4.549,16
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5475/000-2015
1.078,00
1 - HOMOCINETICA. COM SEMI EIXO
1.078,00
UN
1,0000
114,42
2 - RETENTOR
457,66
UN
4,0000
9,80
3 - COXIM DO ESCAPAMENTO
58,80
UN
6,0000
364,56
4 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO. E TRSEIRO
729,12
UN
2,0000
313,60
5 - COXIM DO CAMBIO
313,60
UN
1,0000
127,40
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
127,40
UN
1,0000
237,16
7 - MANGUEIRA. RETORNO COMBUSTIVEL
237,16
PÇ
1,0000
223,44
8 - MANGUEIRA DE ENVIO DE COMBUSTIVEL
223,44
PÇ
1,0000
222,46
9 - Aquisição de: CONEXAO. DE INJETAR COMBUSTIVEL
667,38
UN
3,0000
656,60
10 - VALVULA. DE PRESSÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DAB 9451 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
656,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.778,21
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
313
5476/000-2015
165,13
1 - JOGO DE VELA
165,13
UN
1,0000
55,86
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
55,86
UN
1,0000
286,16
3 - CABO DE VELA - JOGO
286,16
UN
1,0000
8,09
4 - ANEL BICO INJETOR
64,68
UN
8,0000
237,65
5 - JUNTA DO COLETOR
237,65
JG
1,0000
517,44
6 - TENSOR DA CORREIA DENTADA E ESTICADOR
517,44
UN
1,0000
142,10
7 - ROLAMENTO DA CORREIA
142,10
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
24
218,54
8 - CORREIA DO ALTERNADOR
218,54
UN
1,0000
90,65
9 - Aquisição de: CORREIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO EHE 7202 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
90,65
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
764,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5477/000-2015
372,40
1 - REPARO DO MOTOR DE ARRANQUE
372,40
PÇ
1,0000
70,56
2 - SENSOR TEMPERATURA
70,56
UN
1,0000
78,40
3 - CHICOTE ELETRICO
78,40
UN
1,0000
109,76
4 - CAIXA FUZIVEL
109,76
UN
1,0000
133,28
5 - CAIXA DE VOLTAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 2107 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
133,28
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.239,30
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5478/000-2015
931,00
1 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
931,00
UN
1,0000
83,30
2 - JOGO DE PASTILHA
83,30
UN
1,0000
191,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
382,20
UN
2,0000
58,80
4 - KIT DO AMORTECEDOR
117,60
UN
2,0000
78,40
5 - COXIM DO AMORTECEDOR
156,80
UN
2,0000
274,40
6 - PNEU 175/70/14
548,80
UN
2,0000
9,80
7 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
313
5479/000-2015
19,60
1 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
39,20
FR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
580,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
5480/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. Limpeza de bico
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. Troca de peças
350,00
HR
7,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. Programação modulo injetor - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO EHE 7202 - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
5481/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. Limpeza sistema hidraulico
100,00
HR
2,0000
50,00
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO E FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA DBA 9461 - C/C 26.179-3 BB - |
SAÚDE |
350,00
HR
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
958,44
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5482/000-2015
68,60
1 - BATENTE DA SUSPENSAO
137,20
UN
2,0000
156,80
2 - BUCHA DA BANDEJA. LD
313,60
UN
2,0000
91,14
3 - MANCAL
182,28
UN
2,0000
107,80
4 - BIELETA
215,60
PÇ
2,0000
109,76
5 - COIFA. LDO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
109,76
UNI
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
170,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
5483/000-2015
50,00
1 - MONTAGEM PNEU
20,00
HR
0,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9449 - C/C 624.023-0 CEF - |
SAÚDE |
80,00
HR
1,6000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
24
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
270,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5484/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
270,00
HR
5,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5485/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5486/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
752,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5487/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA . DE HOMOCINETICA
500,00
HR
10,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
72,00
HR
1,4400
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5488/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
460,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5489/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
50,00
HR
1,0000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO. DE ESCAPAMENTO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - SERVIÇO. ELETRICO
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - REPROGRAMAÇÃO. MODULO INJETOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
316,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5490/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
24,00
HR
0,4800
50,00
2 - MONTAGEM
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
72,00
HR
1,4400
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
180,00
HR
3,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.160,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5491/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR
450,00
HR
9,0000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO
400,00
HR
8,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO. E TRANSMISSÃO
200,00
HR
4,0000
50,00
4 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
5 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
510,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5492/000-2015
50,00
1 - ALINHAMENTO
70,00
HR
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DJM 1619 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
400,00
HR
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
400,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
406
5493/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
24
50,00
2 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DAB 9451 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
100,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5494/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
260,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
5495/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
180,00
HR
3,6000
50,00
2 - SANGRIA. DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQX 8103 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.383,76
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
5496/000-2015
725,20
1 - ALTERNADOR
725,20
PÇ
1,0000
548,80
2 - BATERIA 90 AMPERES
548,80
UN
1,0000
109,76
3 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DBA 9423 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
109,76
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
264,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5497/000-2015
29,40
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
304,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5498/000-2015
74,48
1 - FILTRO DE OLEO
74,48
UN
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FQS 3985 - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
264,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5499/000-2015
29,40
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
264,60
UN
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
304,78
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5500/000-2015
74,48
1 - FILTRO DE OLEO
74,48
UN
1,0000
79,87
2 - FILTRO DE AR
79,87
UN
1,0000
150,43
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
150,43
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
7.111,37
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5501/000-2015
3.555,69
1 - HOMOCINETICA. E EIXO COMPLETO L/D E L/E - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7.111,37
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
1.320,33
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5502/000-2015
7,00
1 - Aquisiçao:BICO
13,99
UN
2,0000
653,17
2 - Aquisição de: PNEU. MULTIVAN 2256516 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER FSL 5328 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
1.306,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
267,05
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
275
5503/000-2015
18,13
1 - LAMPADA
54,39
PÇ
3,0000
31,85
2 - AQUISIÇÃO: VELA
127,40
UN
4,0000
85,26
3 - Aquisição de: SENSOR. TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO DBA 9482 - C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
85,26
UN
1,0000
5.868,29
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6004/002-2013
194.705,08
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONVÊNIO 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
5.868,29
SV
0,0300
245,24
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6005/002-2013
8.137,67
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA 2 - REF. 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
245,24
SV
0,0300
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
0,00
RP
J
72.881.063/0001-05
716,00
5001
11903/002-2014
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 08/05/2015 ATÉ 08/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
24
Data de Lançamento: 08/05/2015 |
1 - GALÃO DE ÁGURA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
DES. AGRÁRIO |
716,00
UN
100,0000
7,16
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 19 de Maio de 2015.
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